職責描述:
1、建立健全公司內(nèi)部審計制度體系,完善審計流程和實施方案;
2、構建風險控制管理體系和風險評估機制,制定風險應對措施;
3、負責制定公司年度內(nèi)部審計工作目標與工作計劃,并組織實施;
4、開展公司質量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)衛(wèi)生安全管理體系內(nèi)部審核工作;
5、針對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改建議,落實到部門及個人,并跟蹤整改結果;
6、監(jiān)督公司質量管理體系運行情況,以確保公司的產(chǎn)品能達到客戶滿意;
7、負責驗廠審核資料的收集、匯總與管理工作,協(xié)同相關部門對不符合項進行整改;
8、完成上級領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,財會、審計等相關專業(yè);
2、有三年以上制造業(yè)內(nèi)審工作經(jīng)驗,有上市公司內(nèi)部審計工作經(jīng)驗者為佳;
3、具有獨立進行內(nèi)部審計的能力、良好的文字編輯能力與溝通協(xié)調(diào)能力;
4、獲得iso9001內(nèi)審員證書、pmp培訓證書優(yōu)先。